Modèle De Lettre De Mise En Demeure Pour Impayé
La lettre de mise en demeure: modèle type Selon l'article 1344 du Code Civil, la mise en demeure est l'acte par lequel un créancier demande à son débiteur d'exécuter ses obligations. Elle est régulièrement utilisée pour la relance des factures impayées, lors d'une procédure de recouvrement amiable. Contrairement à la lettre de relance, la mise en demeure a une valeur juridique. Modèle de lettre de mise en demeure: Raison sociale ou nom et prénom de l'expéditeur Adresse Code postal / Ville Numéro de téléphone Raison sociale du destinataire Adresse Code postal / Ville (Ville), le (date), Lettre recommandée avec accusé de réception Objet: Mise en demeure de payer (Madame, Monsieur, ) En dépit de plusieurs relances restées sans réponse jusqu'à ce jour, nous constatons qu'à la date de la présente, vous êtes toujours redevable de la somme de (montant), relative à la facture n°XXX du (date d'émission de la facture). Celle-ci est arrivée à échéance le (date d'échéance de la facture). Vous comprendrez aisément le préjudice que nous cause ce retard de paiement.
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Dans ces conditions, nous vous signifions par la présente une mise en demeure de payer la somme de (montant total) qui correspond aux (montant) de la facture n°XXX, à laquelle nous ajoutons le montant des pénalités de retard s'élevant à ce jour à (montant), en vertu de l'application de nos conditions générales de vente et de l'article L441-6 du Code de Commerce. A défaut de règlement dans un délai de 10 jours à compter de la date de ce courrier, soit jusqu'au (date de la lettre + 10 jours), nous intenterons une action judiciaire à votre encontre afin d'obtenir le règlement des sommes dues. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer (Madame, Monsieur), l'expression de nos salutations distinguées. Signature Mise en demeure personnalisée: les informations indispensables Il est possible de rédiger votre lettre de mise en demeure vous-même, grâce au modèle type que nous vous avons proposé. Il faut néanmoins l'adapter à votre situation. Pour être recevable devant un tribunal, votre lettre de mise en demeure doit comporter plusieurs mentions obligatoires.
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Pour déléguer cette démarche auprès d'un expert: Contacter RGC Contentieux Exemple de première lettre de relance Nom du cabinet Adresse Code postal – Ville Téléphone – Fax Mail Numéro Siret A l'attention de Madame / Monsieur Nom du patient Objet: Relance n°1 – facture n° P. J. : Duplicata de la facture n° + RIB Madame, Monsieur, Sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que votre compte client présente à ce jour un solde débiteur de XXX euros. Ce montant correspond à nos factures suivantes restées impayées: Numéro Date Montant L'échéance étant dépassée, nous vous prions de bien vouloir procéder à son solde dans les meilleurs délais, et vous adressons, à toutes fins utiles, un duplicata de cette facture ainsi qu'un RIB en pièce jointe. Dans le cas où votre règlement aurait été adressé entre temps, nous vous prions de ne pas tenir compte de la présente. Vous remerciant par avance, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Exemple de lettre d'avertissement Objet: dernier rappel paiement de facture n° Nous constatons avec regret que vous n'avez pas donné suite à notre précédent rappel et que votre compte reste toujours débiteur de X euros correspondant aux factures suivantes restées impayées: Si le règlement ne nous parvient pas sous huit jours, nous serons contraints de transmettre le dossier à une société spécialisée qui mettra en oeuvre toutes les démarches nécessaires à l'obtention du solde de notre créance.
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Si vous aggisez rapidement, vous réduisez les chances que vos clients deviennent des mauvais payeurs. Combien de temps faut-il attendre avant d'envoyer une lettre de rappel en lien avec une facture impayée? Il n'y a pas de réponse unique qui convienne à toutes les situations. S'il s'agit d'une petite facture de 100, 00$ pour la livraison de matériaux de rénovation, vous n'avez pas à attendre bien longtemps. Le délai standard de paiement prévu sur vos factures sera suffisant. À titre illustratif, il est commun de laisser un délai de 30 jours pour effectuer le paiement à partir de la réception de la facture. Par contre, si votre client a une facture de 500 000, 00 $ à acquitter, il se pourrait que le retard s'explique par la taille des sommes qui doivent être amassées. Si vous avez confiance en la stabilité financière de votre client, il vaut mieux lui laisser un plus long délai de grâce afin d'assurer la pérennité de vos relations commerciales. Consultez notre article sur la gestion des comptes en souffrance pour plus d'informations.
Dans le cas contraire, je m'autorise une action en justice afin de faire valoir mes droits. Dans le but de vous éviter des poursuites judiciaires, je vous informe de mon consentement à bien vouloir étudier toute résolution de cette mise en demeure par un accord à l'amiable ou une négociation qui inclurait un dédommagement et des intérêts conséquents aux préjudices subis par cette situation. Cet effort de ma part constitue ma dernière proposition avant le recours aux tribunaux compétents. Je vous incite donc à agir en conséquence. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, (Madame, Monsieur), l'expression de mes sentiments les meilleurs. Signature Envoyer mon courrier Télécharger le document